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洪泽县计划生育指导站2014年度部门决算

信息来源:县计划生育指导站 作者:管理员 日期:2015-08-25 浏览次数: 字号:[ ]

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

  二、部门决算单位构成情况

  站内共设办公室、门诊室、B超室、化验室、妇产科、、护理室、药房(库)等7个内设机构。

  三、2014年度重点工作完成情况

  1.站内共做免费计划生育手术2136例,其中:放置宫内节育器1387例,取出宫内节育器596例,人流153例;来站咨询服务9532人次。

  2、免费孕检2839人,其中,男性1412人,女性1427人。全县当年新婚与照顾再生一孩应检对象参检率达90以上,提前完成市定1400对目标任务数,取得了数量质量双提高,此项工作力争在全市科技服务目标考核中进入前列。

第二部分县计划生育指导站2014年度决算表

1收入支出决算总表

编制部门:县计生指导站

单位:万元

收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

141.15 

一、一般公共服务

29

 

其中:政府性基金

2

 

二、外交

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术

34

 

六、其他收入

7

23 

七、文化体育与传媒

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业

36

 

 

9

 

九、医疗卫生

37

162.18 

 

10

 

十、节能环保

38

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

39

 

 

12

 

十二、农林水事务

40

 

 

13

 

十三、交通运输

41

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

43

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备事务

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

51

 

本年收入合计

24

164.2

本年支出合计

52

162.18 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

上年结转和结余

26

-0.05 

年末结转和结余

54

1.97 

 

27

 

 

55

 

合计

28

164.15 

合计

56

164.15 

2财政拨款支出决算表

编制部门:县计生指导站

单位:万元

项目

合计

财政拨款支出

财政专户管理资金

支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

141.15 

141.15 

 

 2100701        

 行政运行

61.83 

 61.83

 

2100709     

计划生育免费基本技术服务

16.24  

16.24 

2100799     

 其他人口与计划生育事务支出

 63.08 

63.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。(本表按照政府收支分类科目的功能分类“款”级科目列示,其中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出细化到“项”级科目)

3 “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:

计划生育指导站 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1.48

 

 

1.48

第三部分 县计划生育指导站2014年度决算情况说明

  一、部门收入支出决算总体情况说明

  (一)部门收入情况

  县计划生育指导站2014年度收入决算 164.2万元,

  1.财政拨款收入  141.15  万元,为当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入  23.05  万元,为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如预算单位取得的非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入等……。

  3.上年结转和结余  -0.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  (二)部门支出情况

  县计划生育指导站2014年度支出决算162.18 万元,其中:

  1.医疗卫生(类)支出  162.18 万元,主要用于计划生育事业。

  2.年末结转和结余 1.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、财政拨款支出情况说明

  财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (一)财政拨款支出总体情况

  县计生指导站 2014年度财政拨款支出   125.15  万元,占本年支出的  77  。其中:基本支出  125.15 万元,占本年财政拨款支出的100

  (二)财政拨款支出构成情况

  县计生指导站2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:医疗卫生(类)支出  162.18 万元,占 100  

  三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

  2014年,计生委部门“三公经费”公共预算财政拨款支出决算1.48 万元,其中:公务接待费支出 1.48万元,占 100

第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

  四、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  五、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

  七、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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